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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0878
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 XCG080 湿巾 | 24 | 312.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCG080 | 验收通过 | |
| 2 | 前行者 TK100 键盘 | 1 | 128.0 | 前行者/EWEADN\TK100 | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水 | 5 | 145.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0305 订书机 | 3 | 36.0 | 得力/deli\0305 | 验收通过 | |
| 5 | 罗技 M185 鼠标 | 5 | 175.0 | 罗技/Logitech\M185 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池 | 150 | 750.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |