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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7553
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔 SW-17J416L 电热水壶防烫 | 1 | 89.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17J416L | 验收通过 | |
| 2 | 富强 双A 230ml 一次性纸杯40包/箱 2000个 | 1 | 210.0 | 富强\双A 230ml | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 k35 中性笔黑色 12支/盒 | 6 | 144.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 P00018 金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 10盒装 办公室具用品 | 2 | 24.0 | 得力/deli\P00018 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |