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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8143X****12601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百草园 纸杯051 净水/饮水机配件耗材 | 百草园纸杯051 | 包 | 100.00 | 4.8 | 480 |
| 2 | HAILE ZD-30-100 束线带/扎带 | HAILEZD-30-100 | 包 | 52.00 | 10.5 | 546 |
| 3 | 沁度 高压平口塑料袋白色pe平 礼品袋/盒/塑料袋/药品袋子 | 沁度高压平口塑料袋白色pe平 | 包 | 150.00 | 3.4 | 510 |
| 4 | 舒肤佳香皂 香皂/软皂 | 舒肤佳/safeguard舒肤佳香皂 | 个 | 16.00 | 9 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吾尔妮萨﹒努尔麦麦提
联系电话: 133****0773
传真:
地址: ****卫生院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: