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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N754********259001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 回形针 | 晨光/M GABS91696 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 纸上花 稿纸 | 纸上花012 | 本 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 子弹头 插头 | 子弹头TS-025 | 个 | 1.00 | 58 | 58 |
| 4 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M GARP50901 | 盒 | 4.00 | 36 | 144 |
| 5 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 件 | 200.00 | 1 | 200 |
| 6 | 申士 0078 笔记本 | 申士/SNSIR0078 | 本 | 20.00 | 14 | 280 |
| 7 | 晨光 ALJ99402 垃圾桶 | 晨光/M GALJ99402 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 8 | 久洁 无纺**把 | 久洁/Jojell木杆拖把棉线 | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 9 | 晨光 硬面抄 | 晨光/M GR32210 | 件 | 30.00 | 10 | 300 |
| 10 | **兴 点断式分类垃圾袋 垃圾袋 | **兴点断式分类垃圾袋 | 把 | 18.00 | 6 | 108 |
| 11 | 得力 5007 资料册 | 得力/deli5007 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 12 | 得力 5623 得力/deli 5623 50mm档案盒(蓝) | 得力/deli5623 | 个 | 40.00 | 8 | 320 |
| 13 | 中华 101铅笔 | 中华牌101 | 支 | 20.00 | 1 | 20 |
| 14 | 德旺 5618 15mm报告夹 | 德旺5618 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 15 | 天卓中性笔TG340 | 天卓/TIZOTG340 | 12支/盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 16 | 德旺 5725 25mm报告夹 | 德旺5725 | 包 | 2.00 | 35 | 70 |
| 17 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 18 | 意见箱 | 齐心/Comix****063 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 19 | 南孚7号电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 节 | 20.00 | 3 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘忠本
联系电话: 180****3520
传真:
地址: **县提克阿热克镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: