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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3831
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力5.5公分蓝色档案盒 | 40 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 修正液 | 6 | 27.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | A4纸 | 14 | 2310.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B2668-N 胶棒 | 2 | 36.0 | 齐心/Comix\B2668-N | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 PC1738 中性笔 0.5 | 2 | 30.0 | 宝克/Baoke\PC1738 | 验收通过 | |
| 6 | 宝克 PC1738 中性笔 0.5 | 8 | 120.0 | 宝克/Baoke\PC1738 | 验收通过 | |
| 7 | 便利贴 | 3 | 15.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 得力光敏印油 | 2 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | A4纸(红色) | 2 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | A4纸(绿色) | 5 | 125.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 阳芃 YP-JSB-01 笔记本 | 50 | 150.0 | 阳芃\YP-JSB-01 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |