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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年8月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 V2218 抽纸 | 5 | 1375.0 | 维达/Vinda\V2218 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 CM101 键鼠套装 | 20 | 1800.0 | 联想/lenovo\CM101 | 验收通过 | |
| 3 | 振远科技 纸杯 | 3 | 450.0 | 振远科技\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾袋 | 3 | 525.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 彩虹 电蚊香液 蚊香/蚊香液 | 10 | 290.0 | 彩虹/RAINBOW\电蚊香液 | 验收通过 | |
| 6 | 六神 经典玻瓶花露水195ml 花露水 | 20 | 376.0 | 六神/Liushen\经典玻瓶花露水195ml | 验收通过 | |
| 7 | 得力 A3 70g 打印/复印纸 | 5 | 990.0 | 得力/deli\A3 70g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3号 纺织包/兜/带 | 20 | 700.0 | 得力/deli\3号 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B3705 印油/印泥/** | 10 | 95.0 | 齐心/Comix\B3705 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 APY1DK78 记事本 | 100 | 2800.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 20 | 3840.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 12 | 超威 室内除臭/芳香用品 | 1 | 330.0 | 超威\无型号 | 验收通过 | |
| 13 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 100 | 3800.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 14 | 维达 V2239 抽纸 | 10 | 1590.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |