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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2517401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | PD-T201碳粉 墨粉/碳粉 奔图通用碳粉 | 奔图/PantumPD-T201碳粉 | 支 | 2.00 | 30 | 60 |
| 2 | 插头 子弹头插板(5米) | 子弹头子弹头插板 | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 3 | 晨光 APYVYT57 卡纸 | 晨光/M GAPYVYT57 | 包 | 1.00 | 10.25 | 10.25 |
| 4 | 无型号 包装用纸 75克精品印爽A4纸 | 无品牌无型号 | 箱 | 3.00 | 195 | 585 |
| 5 | 无型号 卡纸(蓝色) | 无品牌无型号 | 包 | 1.00 | 21.75 | 21.75 |
| 6 | 惠普 12a 墨粉/碳粉 | 惠普/HP12a | 盒 | 3.00 | 30 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王旭生
联系电话: 182****5533
传真:
地址: **镇**南路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: