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2025年7月,****审计局完成对我单****社区更新改造工程二标专项审计,并出具了《审计报告》(义审投调报〔2025〕19号),对于审计中指出的问题及提出的意见建议,我集团高度重视,严格落实责任,强化抓实审计整改工作。现将审计整改结果公告如下:
关于结算多计工程款的问题。
审计整改要求:责成问题单位整改落实,****社区更新改造工程二标结算中多计的工程价款予以纠正,加强结算管理监督,提高建设资金绩效。
整改落实情况:根据审计意见,我司将按照合同约定及《建设工程工程量清单计价规范》、《**省建设工程计价规则》等相关规定,依法据实调整工程造价及有关会计账目。同时,责成下属企业****公司针对该问题加强结算管理监督,提高建设资金绩效,对多计的工程价款将在工程尾款中完成抵扣支付。
同时求真务实积极履职,从严把好结算审核关。后续根据工作方案落实审核责任到岗到人,组织集体学习讨论,明确审核流程,从严掌握审核口径,严格把关申报数据和支撑资料,在审核中一把严尺量到底。对申报理由不详实、依据不充分、支撑资料不符要求的支出从严核减。二是发挥务实作风,做好审核沟通**策解答。一方面加强与结算审核单位的审核沟通,做好日常联系和反馈。****财政局、审计局对口部门请示和交流,对审核难点问题在政策理解和实际操作方面多汇报沟通,借力提升审核水**质效。
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2025年8月13日