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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4504
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 喷雾 学校防护保安喷雾 | 2 | 56.0 | 无品牌\喷雾 | 验收通过 | |
| 2 | 利得 一次性桌布 125*180cm*20只 | 2 | 36.0 | 利得\125*180cm | 验收通过 | |
| 3 | 包粽子线 粽子专用绳子 | 20 | 90.0 | 无品牌\包粽子线 | 验收通过 | |
| 4 | 双鹿 7号电池 普通干电池 | 10 | 10.0 | 双鹿\7号电池 | 验收通过 | |
| 5 | 娃哈哈 350mL*24瓶 矿泉水/纯净水 | 5 | 190.0 | 娃哈哈\350mL*24瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 大漏勺 304不锈钢漏勺 | 1 | 45.0 | 无品牌\304 | 验收通过 | |
| 7 | 梅花 38mm 挂锁 学校门锁 | 1 | 18.0 | 梅花\38mm | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5531 5只A4彩色抽杆夹 文件夹 | 2 | 13.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 9 | 奥丝达 一次性手套 食品级TPE手套 100只装 | 2 | 16.0 | 奥丝达\M | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |