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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5767
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 0018 别针/回形针/大头针 得力3#回形针 | 36 | 72.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADMN4019 文件夹 | 35 | 315.0 | 晨光/M G\ADMN4019 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 24 | 156.0 | 晨光/M G\MG-7103 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPB6301 本味中性笔 | 240 | 960.0 | 晨光/M G\AGPB6301 | 验收通过 | |
| 5 | 牛皮信封 | 12 | 60.0 | 三益档案/SANISY\12456 | 验收通过 | |
| 6 | A4塑料档案盒 | 10 | 90.0 | 三益档案/SANISY\6675 | 验收通过 | |
| 7 | A4塑料档案盒 | 17 | 170.0 | 三益档案/SANISY\6675 | 验收通过 | |
| 8 | A4塑料档案盒 | 10 | 140.0 | 三益档案/SANISY\6675 | 验收通过 | |
| 9 | 记号笔/粗笔 晨光/M G MG2110 双杰双头记号笔 12支/盒 | 20 | 80.0 | 晨光/M G\MG2110 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |