乌拉特后旗巴音宝力格镇人民政府乌拉特后旗巴音宝力格镇人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

发布时间: 2025年08月14日
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***********公司企业信息
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-07-959065
二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区_**市_****

联系方式:138****0818

供应商(乙方):****

地址:**市**巴音宝力格镇百亿小区南门33号商铺

联系方式:133****7466

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 氟油,采购数量:3.0000; 3(个) 20.00 60.00
2 起动机,采购数量:1.0000; 1(台) 750.00 750.00
3 变速箱阀体总成,采购数量:1.0000; 1(套) 2600.00 2600.00
4 飞轮齿圈,采购数量:1.0000; 1(套) 650.00 650.00
5 前桥油,采购数量:3.0000; 3(桶) 180.00 540.00
6 冷凝器,采购数量:1.0000; 1(台) 550.00 550.00
7 空调压力开关,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
8 工时费,采购数量:1.0000; 1(批) 2230.00 2230.00
9 空调泵皮带,采购数量:1.0000; 1(根) 185.00 185.00
10 低压管,采购数量:1.0000; 1(根) 300.00 300.00
11 前桥主减速器总成,采购数量:1.0000; 1(套) 5500.00 5500.00
12 前桥半轴油封,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
13 氟,采购数量:7.0000; 7(桶) 50.00 350.00
14 空调泵总成,采购数量:1.0000; 1(台) 1350.00 1350.00
15 空调泵高压管,采购数量:1.0000; 1(根) 320.00 320.00
16 变速箱油,采购数量:11.0000; 11(桶) 90.00 990.00
17 洗油和胶,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
18 右后门玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(套) 450.00 450.00
19 右前轮轴承单元总成,采购数量:1.0000; 1(套) 650.00 650.00
20 变速箱油底垫,采购数量:1.0000; 1(付) 130.00 130.00
21 变滤,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
22 刹车油,采购数量:1.0000; 1(桶) 60.00 60.00
23 右前刹车分泵,采购数量:1.0000; 1(台) 400.00 400.00
24 前桥支撑支架,采购数量:2.0000; 2(个) 350.00 700.00

合同金额: 19545.00元,大写(人民币):壹万玖仟伍佰肆拾伍元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 氟油,采购数量:3.0000; 3(个) 20.00 60.00
2 起动机,采购数量:1.0000; 1(台) 750.00 750.00
3 变速箱阀体总成,采购数量:1.0000; 1(套) 2600.00 2600.00
4 飞轮齿圈,采购数量:1.0000; 1(套) 650.00 650.00
5 前桥油,采购数量:3.0000; 3(桶) 180.00 540.00
6 冷凝器,采购数量:1.0000; 1(台) 550.00 550.00
7 空调压力开关,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
8 工时费,采购数量:1.0000; 1(批) 2230.00 2230.00
9 空调泵皮带,采购数量:1.0000; 1(根) 185.00 185.00
10 低压管,采购数量:1.0000; 1(根) 300.00 300.00
11 前桥主减速器总成,采购数量:1.0000; 1(套) 5500.00 5500.00
12 前桥半轴油封,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
13 氟,采购数量:7.0000; 7(桶) 50.00 350.00
14 空调泵总成,采购数量:1.0000; 1(台) 1350.00 1350.00
15 空调泵高压管,采购数量:1.0000; 1(根) 320.00 320.00
16 变速箱油,采购数量:11.0000; 11(桶) 90.00 990.00
17 洗油和胶,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
18 右后门玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(套) 450.00 450.00
19 右前轮轴承单元总成,采购数量:1.0000; 1(套) 650.00 650.00
20 变速箱油底垫,采购数量:1.0000; 1(付) 130.00 130.00
21 变滤,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
22 刹车油,采购数量:1.0000; 1(桶) 60.00 60.00
23 右前刹车分泵,采购数量:1.0000; 1(台) 400.00 400.00
24 前桥支撑支架,采购数量:2.0000; 2(个) 350.00 700.00

合同金额: 19545.00元,大写(人民币):壹万玖仟伍佰肆拾伍元整

八、验收日期:2025年07月30日
九、验收组成员:金宝、郝俊、李奕轩
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

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2025年08月14日

招标进度跟踪
2025-08-14
验收公告
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