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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 礼品袋/盒/塑料袋台历日历 | 1 | 49.9 | 其他家\装饰摆件礼物 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-R203U 多功能插座公牛203u圆形插排 | 1 | 69.9 | 公牛/BULL\GN-R203U | 验收通过 | |
| 3 | 凌美 T10墨囊 笔用墨水/补充液/墨囊补充液墨水 | 1 | 24.0 | 凌美/LAMY\T10墨囊 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |