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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0691
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 2B铅笔 学生用印 | 201 | 402.0 | 晨光/M G\铅笔 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AXP963KS 橡皮 | 202 | 202.0 | 晨光/M G\AXP963KS | 验收通过 | |
| 3 | 得力 PP301-5 文件袋 | 202 | 303.0 | 得力/deli\PP301-5 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 XGP30117 中性笔 | 17 | 510.0 | 晨光/M G\XGP30117 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 MG6102 替芯/铅芯 | 12 | 144.0 | 晨光/M G\MG6102 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |