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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9000
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 打印/复印纸 得力 7406 莱茵河复印纸 70g/A3 500张/包 5包/箱 (单位:包) 白 | 2 | 450.0 | 得力/deli\7406 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊蚊香加大盘40单圈艾草型 蚊香/蚊香液 | 20 | 260.0 | 榄菊/Lanju\榄菊蚊香加大盘40单圈艾草型 | 验收通过 | |
| 3 | 白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 洁净液 500g (单位:件) | 48 | 252.48 | 白猫/WhiteCat\蓝洁灵洁厕液500g | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |