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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7110
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年8月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 舒肤佳/香皂 香皂 | 2 | 10.0 | 舒肤佳/safeguard\舒肤佳/香皂 | 验收通过 | |
| 2 | 隆力奇 驱蚊花露水195ml 花露水 | 1 | 14.0 | 隆力奇/Longrich\驱蚊花露水195ml | 验收通过 | |
| 3 | 夏凉被 | 2 | 84.0 | 无品牌\夏凉被 | 验收通过 | |
| 4 | 洁丽雅 70*34cm 毛巾/面巾/方巾 | 1 | 10.0 | 洁丽雅/grace\70*34cm | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |