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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7156
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年8月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 3 | 30.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 2 | 清风 80G A4 打印/复印纸 | 6 | 1152.0 | 清风/qingfeng\80G A4 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 JB593Q 学生用笔记本 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\JB593Q | 验收通过 | |
| 4 | 清风 BR38A61 抽纸 | 3 | 585.0 | 清风/qingfeng\BR38A61 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |