芜湖市埭南小学关于其他的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年08月16日
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****7321

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年8月16日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 小垃圾桶 10 90.0 \ 验收通过
2 扫码枪 1 175.0 \ 验收通过
3 24色水彩笔 5 90.0 \ 验收通过
4 裁纸刀片 2 10.0 \ 验收通过
5 128GU盘 2 144.0 \ 验收通过
6 尼龙绳 1 13.0 \ 验收通过
7 斯图 10支装/1盒 10支装/1盒 粉笔 2 28.0 斯图\10支装/1盒 验收通过
8 2B橡皮 1 30.0 \ 验收通过
9 电脑隔离板 20 360.0 \ 验收通过
10 蚊香 5 30.0 \ 验收通过
11 阳芃 厨房用品 品名可选 2 490.0 阳芃\YP-CJ-180 验收通过
12 得力 73611 8K素描纸 5 35.0 得力/deli\73611 验收通过
13 电水壶 2 146.0 \ 验收通过
14 喷漆 2 20.0 \ 验收通过
15 得力 Z7503 打印/复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱(4000张) 4 672.0 得力/deli\Z7503 验收通过
16 庄太太 ZTT-SB9025 小扫把 60 540.0 庄太太\ZTT-SB9025 验收通过
17 得力 0416 订书机 12#(混)(台) 2 28.0 得力/deli\0416 验收通过
18 中华 101-2B 铅笔 12支整盒 3 36.0 中华/Zhonghua\101-2B 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****023011





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