关于美工刀的网上超市合同公告

发布时间: 2025年08月16日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N010********2513801

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 晨光 ASS91462 小刀美工刀 晨光/M GASS91462 16.00 1 16
2 d7303 胶水 液体胶 得力7303 得力/delid7303 6.00 3.5 21
3 三环 锁子 三环/tri-circle50 30.00 8 240
4 茶花 2899 收纳箱/盒/袋 茶花2899 10.00 80 800
5 得力 抽杆夹 得力/deli5532 31.00 12 372
6 得力 5683 得力5683档案盒(蓝)(只) 得力/deli5683 45.00 10 450
7 得力 5683 得力5683档案盒(蓝)(只) 得力/deli5683 40.00 8 320
8 暖风机 取暖器 电暖气 300W 骆驼/CAMELJH-H30P 3.00 180 540
9 尖兵 A4/70g 打印/复印纸 尖兵A4/70g 6.00 200 1200

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 曹成山

联系电话: 173****5798

传真:

地址: **市台北东路52号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2025-08-16
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