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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********889********2025001003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S36 中性笔 0.5mm全针管(12支) | 得力/deliS36, | 盒 | 6.00 | 28 | 168 |
| 2 | 得印 BEFON 2503/12K 荣誉证书内芯内页 | 得印 BEFON2503, | 本 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 3 | 惠普 CD-R 光盘 | 惠普/HPCD-R, | 桶 | 12.00 | 95 | 1140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****41001
联系电话: 191****0523
传真:
地址: ****中心主楼7楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: