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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7741
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 特步 896 跳绳 | 42 | 714.0 | 特步/XTEP\896 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 66764 文具盒 | 42 | 462.0 | 得力/deli\66764 | 验收通过 | |
| 3 | 富光拾喜 富光中意太空杯系列组合 水杯 | 42 | 1050.0 | 富光拾喜/FUGUANG BESTJOY\富光中意太空杯系列组合 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 T16128-1 笔记本 | 42 | 294.0 | 得力/deli\T16128-1 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 画本 | 42 | 126.0 | 得力/deli\图画本 | 验收通过 | |
| 6 | 耐克 DD0559-010 书包 | 42 | 5754.0 | 耐克/NIKE\DD0559-010 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |