亳州市法律援助中心关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年08月17日
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****7490

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年8月17日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 z7227 复印纸A4 4 600.0 得力/deli\z7227 验收通过
2 得力 NS722 铅笔 1 8.0 得力/deli\NS722 验收通过
3 得力 7151 百事贴 4 10.0 得力/deli\7157 验收通过
4 得力 30323 胶带 2 27.0 得力/deli\30323 验收通过
5 百家好世 拖把 1 58.0 百家好世\27cm 验收通过
6 五月花 KLM-T8 垃圾桶 1 9.0 五月花/MAY FLOWER\KLM-T8 验收通过
7 超威 SUPERB 茉莉花香 杀 虫 剂 3 60.0 超威 SUPERB\茉莉花香 验收通过
8 惠朗 7367 胶带 2 12.0 惠朗\7367 验收通过
9 斯图 蜡线 5 15.0 斯图\棉塔线腊线 验收通过
10 三木 8505N 订书机 3 69.0 三木/Sunwood\8505N 验收通过
11 得力 口取纸 1 15.0 得力\33350 验收通过
12 晨光 AJDN7664 胶带 3 3.0 晨光/M G\AJDN7664 验收通过
13 得力 0027 订书针 7 7.0 得力/deli\0027 验收通过
14 南孚 南孚 7号电池 3 15.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
15 得力 5623 档案盒 2 16.0 得力/deli\5623 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****042002





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