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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M072********00013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7092 得力7092固体胶(白)(只) | 得力/deli7092 | 支 | 2.00 | 3 | 6 |
| 2 | 立信 ******银行存款日记账总分类账 231-D 1本装 | 立信231-D | 本 | 2.00 | 12 | 24 |
| 3 | 于字简 A4牛皮纸封面 100张 | 于字简1255 | 包 | 1.00 | 33 | 33 |
| 4 | 旗舰 A4 80g 彩色复印纸100张/包/5包 | 旗舰/FLAGSHIPA4 80g | 件 | 4.00 | 83 | 332 |
| 5 | 晨光 MG-7103 晨光/M G MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 支 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 得力 得力(deli) 办公文具用品 手握式起钉器拔钉器取钉器订书针迷你订书机配套 0231起钉器12#【黑色1个】 | 得力/deli0231 | 个 | 2.00 | 3.5 | 7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘淑珍
联系电话: ****213****
传真:
地址: **东路11号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县三清山大道15号
附件信息: