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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2608
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 庄太太 ZTT-TB-2005 塑料扫把 | 80 | 1000.0 | 庄太太\ZTT-TB-2005 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 **柠檬洗洁精1.5kg 洗洁精 | 27 | 402.3 | 立白/Liby\**柠檬洗洁精1.5kg | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 中国象棋 | 35 | 1148.0 | 晨光/M G\APK959K9 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 五子棋围棋 | 35 | 1043.0 | 得力/deli\6764 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 24色彩泥/橡皮泥 | 28 | 896.0 | 得力/deli\67820 | 验收通过 | |
| 6 | 海斯迪克 撮箕 | 38 | 532.0 | 海斯迪克\海斯迪克HK-583 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 83639 卡纸 | 12 | 308.52 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 8 | 依朴 YP-****0089 扫把棕扫把 | 60 | 572.4 | 依朴\YP-****0089 | 验收通过 | |
| 9 | 千勤 双耳塑料桶 | 20 | 640.0 | 千勤\3115 | 验收通过 | |
| 10 | 雨鞋 | 8 | 468.0 | 回力/Warrior\雨鞋 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |