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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********256001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J2 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 2 | 得力 8553A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553A | 盒 | 1.00 | 16 | 16 |
| 3 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 个 | 3.00 | 1 | 3 |
| 4 | 惠普 DVD+RW 光盘 单片 | 惠普/HPDVD+RW | 片 | 10.00 | 7 | 70 |
| 5 | 得力 得力/deli 27026 20只A4透明文件袋 | 得力/deli27026 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邢军
联系电话: 133****7726
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: