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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB119********11603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADMN4279 报告夹 | 晨光/M GADMN4279 | 个 | 40.00 | 4 | 160 |
| 2 | 绿伞 强力洁厕灵500g*2瓶 洁厕剂 | 绿伞/LS强力洁厕灵500g*2瓶 | 瓶 | 24.00 | 25 | 600 |
| 3 | 三益档案 2852 档案盒 | 三益档案/SANISY2852 | 个 | 45.00 | 15 | 675 |
| 4 | 好媳妇 AGW-4442 平板拖把 | 好媳妇AGW-4442 | 个 | 2.00 | 98 | 196 |
| 5 | 得力 TP541 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP541 | 盒 | 6.00 | 36 | 216 |
| 6 | 晨光 APYRD60 档案盒 | 晨光/M GAPYRD60 | 个 | 40.00 | 12 | 480 |
| 7 | 得力 9063 贴纸 | 得力/deli9063 | 包 | 15.00 | 4.5 | 67.5 |
| 8 | 得力 PS-916 钢笔 | 得力/deliPS-916 | 盒 | 6.00 | 80 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 毕春梅
联系电话: 188****3366
传真:
地址: **市**西路665号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: