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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2222
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-H3060 多功能插座 | 4 | 200.0 | 公牛/BULL\GN-H3060 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0395 订书机 | 4 | 60.0 | 得力/deli\0395 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 健康洗手液 洗手液 | 5 | 445.0 | 蓝月亮/Blue moon\健康洗手液 | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 5803 单据/收据/凭证 | 30 | 105.0 | 三益档案/SANISY\5803 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 A5 打印/复印纸 | 2 | 296.0 | 晨光/M G\A5 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADG98125 算术型计算器 | 3 | 114.0 | 晨光/M G\ADG98125 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 V4069 卷筒纸-卷纸 | 5 | 95.0 | 维达/Vinda\V4069 | 验收通过 | |
| 8 | 塑洁 整理箱 | 4 | 232.0 | 塑洁\整理箱 | 验收通过 | |
| 9 | 一木缘 茶道/茶叶 | 10 | 650.0 | 一木缘\茶叶 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |