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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1563
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 飞利浦 HD4631 电热水壶 | 1 | 288.0 | 飞利浦/Philips\HD4631 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 3 | 巨克 室内除臭/ 杀虫气雾剂 | 15 | 252.0 | 巨克\杀虫气喷雾 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT200 抽纸 | 1 | 288.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 VS4491 卷筒纸 | 2 | 196.0 | 维达/Vinda\VS4491 | 验收通过 | |
| 6 | 榄菊 野菊花36圈 蚊香/蚊香液 | 15 | 210.0 | 榄菊/Lanju\野菊花36圈 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 PCB插座 | 3 | 294.0 | 公牛/BULL\609 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |