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一、 *采购人名称: ****办
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4565
五、 *验收单位: ****办
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶水管子/零配 | 5 | 125.0 | A\茶水管 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 插板 | 1 | 135.0 | 公牛/BULL\6孔 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABT98440 晨光办公座多功能金属笔筒ABT98440 | 1 | 18.0 | 晨光/M G\ABT98440 | 验收通过 | |
| 4 | G1457WH 毛巾/面巾/方巾 金号毛巾 | 3 | 48.0 | 金号\G1457WH | 验收通过 | |
| 5 | 打印/复印纸 兰章复印纸80g A4 | 6 | 1350.0 | 兰章\80g A4 | 验收通过 | |
| 6 | 通用 硬抽 | 15 | 330.0 | 通用\硬抽 | 验收通过 | |
| 7 | 娃哈哈 八宝粥 | 2 | 90.0 | 娃哈哈\八宝粥 | 验收通过 | |
| 8 | 美的 FGA24TJU 电风扇 | 1 | 248.0 | 美的/Midea\FGA24TJU | 验收通过 | |
| 9 | 碣滩茶 绿茶 | 2 | 256.0 | 碣滩茶\ | 验收通过 | |
| 10 | 西晃山 矿泉水 | 52 | 1976.0 | 西晃山\矿泉水 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ** | 5 | 75.0 | 晨光/M G\快干** | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 卷纸 | 4 | 112.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\卷纸 | 验收通过 | |
| 13 | 3537 雨鞋 | 4 | 300.0 | 3537\3537 | 验收通过 | |
| 14 | 3537 雨鞋 | 4 | 300.0 | 3537\3537 | 验收通过 | |
| 15 | 公牛 GN-604 5米 多功能插座 插板 | 2 | 150.0 | 公牛/BULL\GN-604 5米 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 文件栏 | 2 | 76.0 | 晨光/M G\文件栏 | 验收通过 | |
| 17 | 佳帮手 收纳箱2号 | 2 | 136.0 | 佳帮手\收纳箱2号 | 验收通过 | |
| 18 | 茶花 213001 套装扫把 | 3 | 75.0 | 茶花\213001 | 验收通过 | |
| 19 | 大食桶红烧牛肉面 方便面/粉丝/米线 康师傅 方便面大食桶 红烧牛肉面 泡面桶装 12桶 整箱装 | 5 | 265.0 | 康师傅\大食桶红烧牛肉面 | 验收通过 | |
| 20 | 好媳妇 好媳妇海绵拖把 胶棉拖把38cm | 3 | 210.0 | 好媳妇\AGW-3596 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |