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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7038
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威露士 泡沫抑菌洗手液 300ML 洗手液 | 3 | 66.0 | 威露士/Walch\泡沫抑菌洗手液 300ML | 验收通过 | |
| 2 | 晋帛 夏季可水洗夏被夏凉被双人空调被被子被芯 | 2 | 760.0 | 晋帛\200*230 | 验收通过 | |
| 3 | 电子计算器 得力 1529 语音计算器 (单位:台) 银灰 | 2 | 108.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
| 4 | 先锋/Singfun FS40-17AR电风扇 | 2 | 598.0 | 先锋/SINGFUN\FS40-17AR | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |