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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2025002202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-403 新国标电源插座 插排 8位总控 | 公牛/BULLGN-403, | 个 | 3.00 | 59 | 177 |
| 2 | 得力 8555ES 19mm彩色长尾夹 5#小号金属票据文件夹子 办公用品 40只/筒 | 得力/deli8555ES, | 筒 | 5.00 | 8 | 40 |
| 3 | 晨光 ABS92863 多规格彩色长尾夹 中号金属票据夹 42只/罐 (19mm*24/25mm*12/32mm*6) | 晨光/M GABS92863, | 筒 | 5.00 | 12.4 | 62 |
| 4 | 得力 8551ES 50mm彩色长尾夹票夹 1#超大号票据夹子 12只/筒 | 得力/deli8551ES, | 筒 | 5.00 | 12.9 | 64.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵静
联系电话: 152****7725
传真:
地址: **市观山****科技园3栋5楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: