醴陵市民政局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布时间: 2025年08月18日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****1685

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年8月18日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 西玛 SZ600335 凭证盒档案盒 250 750.0 西玛/simaa\SZ600335 验收通过
2 美家日记 细纤维加厚毛巾 毛巾/面巾/方巾 毛巾抹布百洁布洗碗布 2 16.0 美家日记\细纤维加厚毛巾 验收通过
3 申士 JD-19216 PU/PVC笔记本 皮本 记事本 1 28.0 申士/SNSIR\JD-19216 验收通过
4 晨光 R32310 记事本本子 20 20.0 晨光/M G\R32310 验收通过
5 维达 10片*10包 大包湿巾纸 10 60.0 维达/Vinda\10片*10包 验收通过
6 美丽雅 牙签 2 12.0 美丽雅/MARYYA\美丽雅竹牙签 牙签 验收通过
7 科力邦 刷子 5 12.5 科力邦\科力邦KB3217 验收通过
8 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU\聚环能5号电池 验收通过
9 公牛 GN-B2033 公牛 GN-B2033 公牛 GN-B2033 3位新国标分控插座/插线板 白色 (单位:个) 1 55.0 公牛/BULL\GN-B2033 验收通过
10 得力 5901 文件夹抽杆夹抽杆文件夹 70 210.0 得力/deli\5901 验收通过
11 得力 NS042 电子计算器 2 60.0 得力/deli\NS042 验收通过
12 润本 宝宝花露水 150ml 花露水 5 125.0 润本/RUNBEN\宝宝花露水 150ml 验收通过
13 闪迪 CZ50(32g) U盘 4 340.0 闪迪/Sandisk\CZ50(32g) 验收通过
14 名马GP-X9中性笔 6 60.0 名马\GP-X9 验收通过
15 得力786电话机(黑)(台) 1 90.0 得力/deli\786 验收通过
16 金灶 K7 电热水壶 1 279.0 金灶/KAMJOVE\K7 验收通过
17 打印/复印纸 得力3586佳铂双面复印纸(A4-70g-8包)(包) 8 1595.76 得力/deli\3586 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 机构管理员





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