开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK082********53202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 海艾珈 BGSF-002 皮艺沙发 | 海艾珈BGSF-002 | 套 | 2.00 | 1100 | 2200 |
| 2 | 得力 Z7503 复印纸 | 得力/deliZ7503 | 箱 | 10.00 | 140 | 1400 |
| 3 | 得力 33311 铅笔 | 得力/deli33311 | 盒 | 2.00 | 5.5 | 11 |
| 4 | 先科 XK-1801 电热水壶 | 先科/SASTXK-1801 | 个 | 1.00 | 171 | 171 |
| 5 | 科朗鑫盛 A4 160g 彩色复印纸 | 科朗鑫盛A4 160g | 包 | 20.00 | 10.5 | 210 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张钊
联系电话: 136****1702
传真:
地址: **省**市**市东三街道正**街501号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: