开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 口哨 | 10 | 60.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 正点 B13 蚊香/蚊香液 | 18 | 360.0 | 正点/NOON\B13 | 验收通过 | |
| 3 | 格莱德 水壶 | 2 | 130.0 | 格莱德\WKF-318S | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 塑料 | 10 | 320.0 | 茶花\109001 | 验收通过 | |
| 5 | 禧天龙 化妆品收纳盒/包 | 2 | 130.0 | 禧天龙\X-6320 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 教学仪器 | 20 | 50.0 | 得力/deli\18501 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 MR2150-01 抽纸 | 30 | 600.0 | 得力/deli\MR2150-01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 18173 插座 | 1 | 28.0 | 得力/deli\18173 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 胶棉拖把 | 10 | 500.0 | 得力/deli\LQ139 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9573 垃圾袋 | 10 | 50.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |