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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3897
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A-1透明塑料杯 220ml一次性杯子 经济型饮水杯 家用商务航空杯 100只/包 20包/件 | 2 | 150.0 | 富强\A-1 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT200 抽纸 | 4 | 800.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 | 20 | 160.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 k35 中性笔 | 6 | 150.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 5 | 优智风 16-25 16K羊巴皮笔记本 复古软皮148张加厚记事本 PU/PVC笔记本 | 8 | 200.0 | 优智风\16-25 | 验收通过 | |
| 6 | 优智风 310-18C A4拉杆夹抽杆文件夹 透明报告夹简历夹 白色 10只/包 1包装 | 2 | 36.0 | 优智风\310-18 | 验收通过 | |
| 7 | 日天 201 纸类标签 | 1 | 8.0 | 日天\201 | 验收通过 | |
| 8 | 喜通 A25-937 PU/PVC笔记本 | 19 | 342.0 | 喜通\A25-937 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9863 印油/印泥/** | 4 | 24.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 10 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 1 | 12.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 2 | 10.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0326 订书机 | 1 | 18.0 | 得力/deli\0326 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |