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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3679
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT200 抽纸 | 6 | 1200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 15 | 165.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 4 | 优智风 45mm*130y 封箱打包胶带 封口胶 透明胶 | 1 | 12.0 | 优智风\45mm*130y | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-402 电源插座 | 1 | 55.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7302 胶水 | 20 | 30.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |