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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2025002217
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百利文 209 文件袋.资料袋 | 百利文209, | 个 | 20.00 | 0.9 | 18 |
| 2 | 美的 SAE35CB 电风扇 | 美的/MideaSAE35CB, | 台 | 4.00 | 180 | 720 |
| 3 | 得力 7312 胶水.液体胶 | 得力/deli7312, | 瓶 | 20.00 | 3 | 60 |
| 4 | 得力 0467 省力订书机(蓝色) (单位:台) | 得力/deli0467, | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 5 | 得力 8552 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli8552, | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 6 | 得力 8553ES 彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli8553ES, | 筒 | 2.00 | 14 | 28 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卢加安
联系电话: 189****7905
传真:
地址: **省**南****办事处市府大道旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: