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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5771
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 统一 红烧牛肉面桶装105g*12 方便面/粉丝/米线 方便面 | 12 | 972.0 | 统一\红烧牛肉面桶装105g*12 | 验收通过 | |
| 2 | 立白/liby 全效馨香洗衣液1kg | 1 | 120.0 | 立白/Liby\全效馨香洗衣液1kg | 验收通过 | |
| 3 | 晨光中性笔金属AGPA1201黑0.5 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\AGPA1201A | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli) 85609 电热水壶 (黑) (单位:台) | 1 | 220.0 | 得力/deli\85609 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光手提袋双色提花ABB93097 | 22 | 440.0 | 晨光/M G\ABB93097 | 验收通过 | |
| 6 | 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 15 | 75.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |