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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0050
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 1530电子计算器 | 2 | 84.0 | 得力/deli\1530 | 验收通过 | |
| 2 | 禧天龙 6171-96L 整理箱 | 10 | 950.0 | 禧天龙/Citylong\6171-96L | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-B5080 电源插座 | 5 | 420.0 | 公牛/BULL\GN-B5080 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0767 电热水壶 | 4 | 740.0 | 得力/deli\0767 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S10 中性笔 | 200 | 360.0 | 得力/deli\S10 | 验收通过 | |
| 6 | 洁柔 4层100抽16包 抽纸 | 15 | 525.0 | 洁柔/C S\4层100抽16包 | 验收通过 | |
| 7 | 华浦 包裹袋/编织袋 | 30 | 240.0 | 华浦\加厚 | 验收通过 | |
| 8 | 环特 垃圾袋 | 25 | 300.0 | 环特\36 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光(M G)一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 办公商务会议水杯 ARC92514 1包100个装 | 40 | 1120.0 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |