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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):2,336.00
采购人及联系方式:王滨/151****1151
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2025-08-18 11:30
成交金额:2336.00,大写(人民币):贰仟叁佰叁拾陆元整。
| 粉盒 | 东珂, 粉盒 东珂 555 黑色/1/1200页/通用耗材, 555, 数量:2; | 2 | ¥550.0000 | ¥1100.00 | |
| 粉盒 | 震旦/AURORA, 粉盒 震旦/AURORA 161 黑色/1/2000页/通用耗材, 161, 数量:2; | 2 | ¥360.0000 | ¥720.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 0465 手动, 0465, 数量:3; | 3 | ¥85.0000 | ¥255.00 | |
| 喷墨/相片纸/卡纸 | 乐凯, 喷墨/相片纸/卡纸 乐凯 240 100/6寸, 240, 数量:2; | 2 | ¥18.0000 | ¥36.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli S856 0.38-0.4mm/黑色/1, S856, 数量:60; | 60 | ¥3.5000 | ¥210.00 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 得力/deli起钉器0231 装订及打孔类, 0231, 数量:5; | 5 | ¥3.0000 | ¥15.00 | |
| 合计 | ¥2336.00 大写(人民币): 贰仟叁佰叁拾陆元整 | ||||
采购单位:****
2025年08月18日