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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8480
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7402 打印/复印纸 | 8 | 1584.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 档案装订穿线针账务大眼手工钉凭证针大孔缝试卷钢针床垫长针会计用 | 2 | 2.0 | 三益档案/SANISY\SYDA针01 | 验收通过 | |
| 3 | 印油/印泥/** 得力9863A快干**(蓝)(单位:只) | 10 | 70.0 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
| 4 | 晨光中性替芯MG6102蓝0.5 AGR67005(20支/盒) | 2 | 32.0 | 晨光/M G\MG6102B | 验收通过 | |
| 5 | 南孚5号/7号电池(每粒) | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚5号/7号电池(每粒) | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 7 | 毅力 毅力装订线大团 | 1 | 13.5 | 毅力\大团 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |