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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9251
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S656黑色 中性笔 | 30 | 360.0 | 得力/deli\S656黑色 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LL8 纸杯 | 40 | 680.0 | 得力/deli\LL8 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 课业本/教学用本 | 20 | 104.0 | 得力/deli\75312-1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 6 | 84.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5623 档案盒 | 12 | 126.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5684 档案盒 | 12 | 174.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 7 | 美的 SDE30ET 电风扇 | 1 | 285.0 | 美的/Midea\SDE30ET | 验收通过 | |
| 8 | 23A12V 普通干电池 南孚/nanfu 5号7号电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\23A12V | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5302 得力/deli 5302文件夹 | 10 | 75.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7458 打印/复印纸 80g/A4/8包/箱 | 80 | 2720.0 | 得力/deli\7458 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |