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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5829M****5802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HM102-36 马克笔 | 得力/deliHM102-36 | 盒 | 40.00 | 15 | 600 |
| 2 | BRANGDY FNz3Dj4x 贺卡/卡片 | BRANGDYFNz3Dj4x | 张 | 40.00 | 5 | 200 |
| 3 | HAGP2415 文具套装/礼盒 晨光M G)孔庙祈福考试套装 | 晨光/M GHAGP2415 | 套 | 40.00 | 12 | 480 |
| 4 | 迪士尼 FP8263C 学生书包 | 迪士尼/DISNEYFP8263C | 个 | 40.00 | 80 | 3200 |
| 5 | (跳棋+五子棋+象棋) | 无品牌3025 | 套 | 40.00 | 13 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨新鲁
联系电话: 138****0007
传真: 0901-****178
地址: ****广场赣商大厦D510室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: