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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9672
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 C5871 齐心COMIX C5871 A4 96张 会议记录本 黑色 (单位:本) | 20 | 500.0 | 齐心/Comix\C5871 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 MJ004-01 卷筒纸 | 10 | 1920.0 | 洁柔/C S\MJ004-01 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-311 电源插座 | 3 | 264.0 | 公牛/BULL\GN-311 | 验收通过 | |
| 4 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 348ml*24瓶整箱装 | 4 | 152.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551 得力彩色长尾夹 | 6 | 108.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |