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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2025002205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 80770 三芯电源线 | 绿联/Ugreen80770, | 根 | 1.00 | 18 | 18 |
| 2 | 安赛瑞 2A00936/编织袋 | 安赛瑞2A00936, | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 欣彩 AT-TN3435 墨粉/碳粉 | 欣彩/AnycolorAT-TN3435, | 支 | 1.00 | 80 | 80 |
| 4 | 晨光 AGPK3512 中性笔 | 晨光/M GAGPK3512, | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
| 5 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 6 | 南孚/NANFU 5号 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号, | 对 | 14.00 | 5.5 | 77 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****38001
联系电话: ****5600
传真:
地址: **市**区******中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼