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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2520201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 利得 黑色大垃圾袋70*90cm 垃圾袋 | 利得黑色大垃圾袋70*90cm | 把 | 10.00 | 45 | 450 |
| 2 | 齐心 A300 文件夹配件 活页夹\文件夹 | 齐心/ComixA300 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 3 | 蓝月亮 84消毒液 衣物消毒液 | 蓝月亮/Blue moon84消毒液 | 桶 | 10.00 | 8 | 80 |
| 4 | 妙洁 抹布 | 妙洁/magic抹布 | 块 | 5.00 | 10 | 50 |
| 5 | 立白生姜洗洁精2.5kg 洗洁精 | 立白/Liby立白生姜洗洁精2.5kg | 瓶 | 5.00 | 40 | 200 |
| 6 | 奥德美 33223 文化创意文具涂改液 | 奥德美33223 | 只 | 12.00 | 10 | 120 |
| 7 | 洁芙柔 500ml抗菌洗手液 免洗洗手液 | 洁芙柔500ml抗菌洗手液 | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
| 8 | 心相印 3层150抽6包 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind3层150抽6包 | 包 | 4.00 | 40 | 160 |
| 9 | 晨光 ARPM2001C 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M GARPM2001C | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 10 | 拖把配件/拖把 | 无品牌拖把 | 个 | 3.00 | 30 | 90 |
| 11 | 得力 7108 胶水 | 得力/deli7108 | 支 | 1.00 | 72 | 72 |
| 12 | 啄木鸟 555459 光盘/DVD | 啄木鸟/TUCANO555459 | 盒 | 3.00 | 125 | 375 |
| 13 | 金得利 夹子/收纳夹子/拉杆夹/大号 | 金得利/KinaryTD310-5 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 14 | 天章 A4打印纸/复印纸/文稿纸/草稿纸 | 天章/TANGOA4 | 箱 | 3.00 | 195 | 585 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄娟
联系电话: 199****2794
传真:
地址: **市**东路14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: