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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M081********00007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈饮用纯净水 596ml | 箱 | 5.00 | 38 | 190 |
| 2 | 楚航 CH8310 报告夹抽杆夹a4资料夹拉杆夹文件夹大容量档案试卷书皮夹书夹学生用资料收纳册抽拉杆 侧宽1cm彩色10个装 | 楚航CH8310 | 包 | 6.00 | 17.8 | 106.8 |
| 3 | 得力 BP138 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP138 | 本 | 6.00 | 23 | 138 |
| 4 | 得力 S25 水笔 | 得力/deliS25 | 盒 | 5.00 | 25.5 | 127.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王海辉
联系电话: ****942****
传真:
地址: **大道688号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**镇盱江大道604店面楼上
附件信息: