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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2025002404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超威 40ml*2+1器 蚊香/蚊香液 | 超威40ml*2+1器, | 盒 | 10.00 | 22.8 | 228 |
| 2 | 红叶 303 浆糊胶水 | 红叶303, | 瓶 | 60.00 | 3 | 180 |
| 3 | 公牛 GN-218 十孔插座 | 公牛/BULLGN-218, | 个 | 20.00 | 95 | 1900 |
| 4 | 李字 LZ04 蚊香/蚊香液 | 李字LZ04, | 盒 | 20.00 | 6 | 120 |
| 5 | 公牛 GN-217 新国标电源插座插线板8位3米 | 公牛/BULLGN-217, | 个 | 20.00 | 78 | 1560 |
| 6 | 富强 A4一次性杯子一件2000个 | 富强A4, | 件 | 5.00 | 100 | 500 |
| 7 | 优智风 YZF-K800A 75mm加厚档案盒A4文件盒蓝色 | 优智风YZF-K800A, | 个 | 60.00 | 11 | 660 |
| 8 | DSB 50*29MM标签贴纸 | DSB50*29MM, | 包 | 100.00 | 8 | 800 |
| 9 | 三木 G-009 中性笔 0.5mm | 三木/SunwoodG-009, | 盒 | 108.00 | 8 | 864 |
| 10 | 得力 0012 订书钉 24/6 1000枚10盒 | 得力/deli0012, | 包 | 10.00 | 14.9 | 149 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龙阳
联系电话: 186****2455
传真:
地址: **市**街**沙东路38号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: