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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7136
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 洗手液 | 240 | 1920.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗手液 | 验收通过 | |
| 2 | 立得惠 擦手纸 | 640 | 2560.0 | 立得惠\擦手纸 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 VS4418 卷筒纸 大卷****酒店卫生间厕所纸巾家用卫生纸实惠装 | 20 | 1512.0 | 维达/Vinda\VS4418 | 验收通过 | |
| 4 | 鸿运 一次性塑料杯航空杯型家用水杯塑料杯200ml家用商用杯子 | 120 | 480.0 | 鸿运\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |