关于纸杯的网上超市合同公告

发布时间: 2025年08月20日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 520********384********2025000003

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 妙洁 MDCB100 纸杯 妙洁/magicMDCB100, 1.00 135 135
2 尔蓝 AL-JM70水拖 尔蓝AL-JM70, 1.00 45 45
3 南孚 LR03-2B 普通干电池 南孚/NANFULR03-2B, 10.00 5 50
4 得力 VB158 削笔器 得力/deliVB158, 1.00 16 16
5 得力 9040 印油 得力/deli9040, 1.00 15 15
6 得力 33604 纳米胶带 得力/deli33604, 2.00 14 28
7 晨光 AJDN7663 胶带 晨光/M GAJDN7663, 4.00 1 4
8 领象 LX-D1 垃圾袋 领象LX-D1, 13.00 8 104
9 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 南孚/NANFU7号碱性电池2粒, 10.00 5 50
10 宝克 PC2228 中性笔 宝克/BaokePC2228, 5.00 60 300
11 得力 6001 2把装 剪刀 得力/deli6001, 2.00 20 40
12 得力 S856 走珠笔 得力/deliS856, 5.00 30 150

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 廖丽梅

联系电话: 186****6222

传真:

地址: **省**市****服务中心综合办公楼8楼D区D0805

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




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