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| ****专项审计服务 | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 对****2023年1月至2025年6月期间的经营管理活动进行专项审计工作,审计内容主要包括: (1)贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况,企业发展战略规划的制定、执行和效果情况; (2)重大经济事项的决策、执行和效果情况,重大事项议事规则、审批流程执行情况; (3)企业法人治理结构的建立、健全和运行情况,内部控制制度的制定和执行情况; (4)企业财务收支的真实合法效益情况,风险管控情况,境外资产管理情况,生态环境保护情况,预算执行情况,工程项目合规性及台账管理情况; (5)在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况; (6)以往审计发现问题的整改情况。 | ||
| 否 | ||
| 资产总额(¥232,579,681.16元) | ||
| 资质(资格)要求 | ||
| 无 | ||
| 无要求,按照合同双方自行约定 | ||
| ¥6,110元 | ||
| 参考《****物价局****事务所服务收费有关问题的通知》(粤价[2011]313号)文件核定价格) | ||
| 是 | ||
| 否 | ||
| 2025-08-22 15:00:00 |